正文
公开目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专用名词解释
十一、2022年临床放射学杂志社部门预算表
一、单位主要工作职能:主办并编辑出版面向国内外公开发行的学术期刊《临床放射学杂志》。提供医学科技情报咨询,为广大医学影像人员的医疗、教学和科研创造的学术交流平台。《临床放射学杂志》创刊于1982年3月,现为国家中文核心期刊,科技论文统计源期刊,连续五次被评为湖北省优秀期刊,湖北省十大医学精品期刊。
二、部门设置概况:我单位是黄石市卫生健康委员会下属二级预算单位,纳入部门预算管理的公益二类拨款的事业单位,人员编制8人,在职人数8人,退休3人。
三、预算收支及增减变化情况
(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
2022年财政一般公共预算拨款收入40万元,2021年财政一般公共预算拨款收入40万元。2022年收入预算与上年一致无增减变化。一般公共预算拨款收入40万元,占本年收入100%。
2022年一般公共预算卫生健康支出40万元,与上年一致无增减变化。公共预算卫生健康支出40万元。其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
2021年一般公共预算卫生健康支出40万元:其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
本年度项目收入预算是0,上年度项目收入预算是0,与上年一致无增减。
(二)财政拨款收支预算总体情况说明
2022年财政一般公共预算拨款收入40万元,2021年财政一般公共预算拨款收入40万元。2022年收入预算与上年一致无增减变化。一般公共预算拨款收入40万元,占本年收入100%。
2022年一般公共预算卫生健康支出40万元,与上年一致无增减变化。公共预算卫生健康支出40万元。其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
2021年一般公共预算卫生健康支出40万元:其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
(三)一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算卫生健康支出40万元,与上年一致无增减变化。公共预算卫生健康支出40万元,占本年收入100%。其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
2021年一般公共预算卫生健康支出40万元:其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
(四)一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算卫生健康支出40万元,与上年一致无增减变化。公共预算卫生健康支出40万元,占本年收入100%。其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
2021年一般公共预算卫生健康支出40万元:其中:1、工资福利支出40万元(基本工资40万元)。
(五)政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算支出,与上年一致无增减变化。
(六)国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算支出,故无此项预算支出,与上年一致无增减变化。
(七)项目支出预算情况说明
2022年本部门预算中没有项目预算支出,故无此项预算支出,与上年一致无增减变化。
四、机关运行经费安排情况:
2022年度机关运行经费预算总额为0万元,与上年一致无增减变化。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2、公务用车购置及运行费预算 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;其中:
(1)公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
(2)公务用车运行费 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,。
3、公务接待费预算 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
本单位无公务用车,没有“三公”经费预算支出,与上年一致无增减变化。
六、 政府采购安排情况说明
2022年本部门单位编制政府采购预算 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。与上年一致无变化。。
其中:货物类政府采购预算 0 万元,工程类政府采购预算 0 万元;服务类政府采购预算 0 万元。
七、 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门单位占有房屋面积 297.66 平方米;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元的以上专用设备 0 台(套);现有公务用车 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置:车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备0 台(套);单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
八、 重点项目预算绩效情况说明
2022年本部门预算中没有项目预算支出,故无此项预算支出,与上年一致无增减变化。
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
1、2022年本部门(单位)预算中没有一般公共预算三公经费支出,“因公出国(境)费”为0、“公务接待费”为0、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0,故一般公共预算三公经费表无数据,与上年一致无增减变化。
2、2022年本部门(单位)预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致无增减变化。
3、2022年本部门(单位)预算中没有项目预算拨款安排的支出,故项目支出表无数据,与上年一致无增减变化。
4、2022年本部门(单位)预算中没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致无增减变化。
(二)对其他情况的说明
1、政府债务情况说明
2022年本部门(单位)没有政府债务情况,与上年一致无增减变化。
2、公开项目支出绩效目标批复表
2022年本部门预算中没有项目预算支出,故无项目支出绩效目标批复表,与上年一致无增减变化。
十、专用名词解释
(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
十一、2022年临床放射学杂志社部门预算表(见附表)。
临床放射学杂志社
2022年2月1日